关于2020年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布时间:2021年12月27日
索引号: 011158671/2021-37578 分类: 审计
发布机构: 老河口市审计局 公开日期: 2021-12-27
标题: 关于2020年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
文号: 主题词:
生效时间: 2021-12-27 终止时间: 来源:


2021年8月27日,老河口市第十届人民代表大会常务委员会第三十六次会议听取和审议了《关于2020年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步做好审计查出问题整改工作提出了要求。市政府高度重视,召开专题会议精心组织整改工作实施方案,成立了审计整改工作领导小组,明确整改时限。各相关部门对照清单的问题逐项整改落实,确保审计问题整改落到实处。

市委、市政府高度重视,周密部署审计查出问题整改工作。副市长刘国强同志9月召开专题会议,研究部署审计整改工作,市政府分管领导按照分工,负责各自分管部门的审计整改工作。市政府办公室印发了《关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作实施方案》和整改问题清单,明确整改责任、整改内容和时限,同时将审计查出问题整改情况纳入政府督查督办事项,高位推进审计整改工作。

各部门强化责任担当,迅速落实整改工作。各部门及时成立了以单位主要负责人为组长的整改领导小组,制定整改实施方案,按照问题清单建立整改台账,确定整改责任人,实行对账销号,采取着眼当前和立足长远相结合的整改方式,对当前可以整改的,立行立改,对一时无法整改到位的,制定整改工作时间表,限期整改到位。大部分单位在整改中坚持治标与治本相结合原则,认真分析问题产生的原因,及时修订和完善内控制度,建立健全长效管理机制,力求从根本上杜绝违纪违规问题。

截至目前10大类共186项问题,已整改到位146项,占比78.49%;正在进一步落实40项,占比21.51%。通过整改上缴及收回财政资金29536.6万元、归还原渠道资金1951.08万元、拨付滞留资金2596.53万元、收回出借企业资金12705.89万元。