| 索引号: | 011158671/2024-31759 | 分类: | 审计 | ||
| 发布机构: | 老河口市审计局 | 公开日期: | 2024-11-14 | ||
| 标题: | 市人民政府关于2023年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
2024年10月30日在老河口市十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议上
市审计局局长 马万里
主任、各位副主任、各位委员:
2024年8月23日,老河口市十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议听取并审议了《关于2023年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,就做好审计查出问题整改工作提出了要求,各整改单位认真落实人大常委会审议意见和市政府安排部署,报送了审计整改相关资料。现汇总报告如下:
一、审计整改整体推进情况
(一)高度重视审计整改工作
市政府于2024年8月30日召开专题会议,研究部署审计整改工作;市政府办公室印发《关于2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作实施方案》和整改问题清单,将审计查出问题整改成效纳入政府督查督办事项,高位推进。
(二)严格落实主体责任
各责任部门对问题认识到位,措施有力,成效明显。对当前可以整改的,立行立改;对一时无法整改到位的,制定整改工作时间表,限期整改到位,确保整改事项件件有着落,事事有回音。各单位建立了整改台账并明确责任人,出具的整改报告表述与印证资料相符,部分整改难度较大问题得到整改,如市自然资源和规划局上缴财政资金近500万元、市城市建设投资集团有限公司上缴国有资产收入574.78万元、市交通局收回往年出借资金750万元等。
(三)扎实推进整改工作
截至目前,本年度审计整改涉及7大类131项问题,已整改到位114项,占比87.02%;正在整改17项,占比12.98%。其中整改拨付滞留资金79450.23万元、上缴国有资产收益1.78万元、收回财政资金896.58万元、收回出借资金89.67万元、原渠道返还资金243.32万元、入库财政收入16300万元、清理整合存量资金1121.77万元,建章立制22项。以前年度未整改到位19项问题中,已整改到位4项,占比21.05%;正在进一步落实15项,占比78.95%。通过整改拨付滞留资金5799.57万元,上缴国有资产收益574.78万元、收回出借资金750万元、原渠道返还资金95.10万元。
二、预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况
(一)本级预算编制、执行和决算领域审计11项问题,已整改9项,正在整改2项。
(二)国有资产领域审计18项问题,已整改13项,正在整改5项。
(三)农业农村领域审计19项问题,已整改18项,正在整改1项。
(四)教育领域审计26项问题,已整改25项,正在整改1项。
(五)民生领域审计6项问题,已整改5项,正在整改1项。
(六)医疗卫生领域审计20项问题,已整改17项,正在整改3项。
(七)部门预算执行方面审计31项问题,已整改27项,正在整改4项。
(八)以前年度审计未整改到位19项问题,已整改到位4项,正在进一步落实15项。
以上整改情况详见审计整改清单。
三、下一步审计整改工作安排
本次审计整改工作扎实推进,举措得力、效果显著,但也存在一些问题,需要进一步改进。一方面,部分往年未整改到位的问题,整改难度较大,如市建投公司所管理的99处对外出租国有资产,由于相关企业经营困难,目前尚欠收租金3894万元,市水投公司出借资金未按合同约定收回,涉及本息605.9万元,该问题目前已处于司法程序阶段;另一方面,部分被审单位审计整改长效机制建立不健全,“屡审屡犯”现象仍然存在。
对于尚未整改到位的问题,将继续采取有力措施,督促有关部门严格按照市人大审议意见,全面落实、整改到位。一是进一步压实整改责任,对整改工作中出现的整改不力、逾期不改的单位和部门,将加大追责问责力度。二是进一步落实清单销号管理,对尚未整改到位的问题持续跟踪督办,对问题的整改情况实施动态跟踪管理,不整改到位不予销号。三是进一步推进制度建设,构建审计整改长效机制,督促各部门在整改过程中要举一反三、标本兼治,从源头上堵塞管理漏洞。
以上报告,请予以审议。





