目 录
第一部分 老河口市科技经济信息化局系统概况
第二部分 老河口市科技经济信息化局系统2021年度部门决算表
第三部分 老河口市科技经济信息化局系统2021年度部门决算情况说明
第四部分 老河口市科技经济信息化局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市科技经济信息化局系统概况
一、 部门职责
市科技经济信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、新型工业化和信息化工作的方针政策和决策部署,落实省委和襄阳市委,以及老河口市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、新型工业化和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实中央和省,以及襄阳市关于科技、新型工业化方针、政策和法规,拟订相关规范性文件。提出新型工业化发展的措施建议,研究拟订全市科技发展的管理办法和科技促进经济社会发展的具体措施。
(二)拟订并组织实施产业发展规划,提出优化产业布局、结构的措施建议,贯彻执行行业技术规范和标准,负责企业负担监督。
(三)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议。负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。
(四)负责提出工业固定资产投资规模和方向的意见,按规定权限负责工业固定资产投资项目管理。
(五)承担振兴装备制造等产业组织协调的责任。依托国家和省,以及襄阳市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(六)主管电力行政工作。负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施。履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。
(七)提出企业技术进步的措施建议,组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研合作,促进相关科研成果产业化,推动高技术产业和新兴产业发展,牵头组织高新技术企业、创新型试点企业、高新技术产品申报、认定,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业、科技型中小企业申报。
(八)组织拟订县域经济发展规划和措施,指导培育发展特色产业和产业集群。监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题。负责县域经济目标考核。
(九)负责工业企业的宏观指导。指导全市工业企业改革重组等工作。
(十)拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、发展循环经济和促进清洁生产的规划和措施。
(十一)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,拟订和组织实施市级科技计划。
(十二)组织拟订科技促进农业和农村、社会发展的办法和措施,并负责组织实施。指导全市农业科技园区和基地建设,组织推进全市可持续发展实验区建设。
(十三)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。研究提出多渠道增加科技投入的办法和措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的办法和措施,参与科学事业费及有关费用的预(决)算。
(十四)负责管理本辖区食盐专营工作。负责电子电器产品维修行业管理工作。
(十五)统筹推进工业领域信息化工作,拟订信息化和工业化融合战略、政策。指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用,促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。编制工业信息化的实施计划。推进信息系统集成能力评价工作。
(十六)统筹指导工业领域信息安全。研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及政策建议。协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设。推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
(十七)负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。
(十八)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。
(十九)承办上级交办的其他事项。
(二十)职能转变。
围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、 机构设置
市科技经济信息化局设下列内设机构:
(一)办公室。综合协调机关日常工作;负责机关文秘、文件起草、信访、档案、机要、保密、政务公开、督查等工作。负责全市性会议和全局重要活动的组织协调工作。组织拟订和完善机关内部管理规章制度。组织协调人大代表议案、建议和政协建议案、提案的办理工作。负责机关财务和资产管理。编制本部门归口管理的各项经费的预算和决算,并监督预算的执行。负责机关社会治安综合治理、后勤保障等工作。承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作。负责法律顾问制度的组织实施。推动机关依法行政等工作。收集传递政务信息。负责工业地方志编纂工作。承办市国防动员委员会有关科技动员工作。负责机关和行业精神文明建设工作。
(二)产业发展研究股。组织拟订科技、产业发展方面规划,提出措施建议。负责产业政策及发展方向的调查研究,组织起草产业政策草案及综合性政策调研活动。负责组织起草工业和信息化工作的规范性文件草案。负责机关有关规范性文件的合法性审核工作。负责监督检查涉及企业负担的法律、法规、规章以及其他规范性文件的执行情况,协调处理涉及企业负担的重大事项。受理涉及增加企业负担的举报、投诉,协调有关部门查处涉企乱收费案件。统筹负责行政审批(许可)服务工作。
(三)经济运行股。拟订工业经济运行年度发展目标,提出相应措施并组织实施。负责工业经济运行监测和分析,协调解决经济运行中的突出问题。建立和完善工业经济绩效评价体系并负责组织实施,对工业经济运行情况进行考核督导。负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施,监测分析和协调处理日常电力运行工作。依法管理供电区域划分工作。负责履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法权。参与拟订电力行业发展规划和电价调整等工作。承担市“三电”工作办公室、市工业促进委员会办公室的日常工作。
(四)科学技术股。拟订经济社会发展领域科技发展规划和措施。组织实施重大科技专项计划,指导经济社会领域科技创新计划。组织实施科技特派员工作。拟订多渠道增加科技投入的政策措施。负责国家、省、襄阳市级重点科技计划项目申报工作。参与拟订市级科技投入和科技经费管理办法。组织拟订全市对外科技合作与交流的规划和措施并组织实施。承担市科学技术奖励工作。拟订科技保密管理办法,承担市科技保密管理的具体工作。拟订促进技术市场发展的措施,指导全市技术市场管理工作。承担市政府科学技术奖励办公室的日常工作。推进农村科技进步和农业科技服务体系建设。组织开展农业重大科技成果示范。指导全市农业科技园区和基地建设。组织推进“国家新型工业化产业示范基地”创建工作。组织拟订并实施工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准。组织协调实施有关重大科技专项,推动技术创新和政产学研用结合。组织协调重大科研项目攻关和产业化示范工程。指导行业质量管理工作。组织实施行业技术基础工作。培育和促进人工智能等新型产业体系发展。拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、发展循环经济和淘汰落后产能、促进清洁生产等绿色发展、环境保护的规划和措施。对重点能耗工业企业节能降耗情况进行监测分析。
(五)技改投资股。负责归口管理工业和信息化发展战略、规划、重大生产力布局、固定资产投资(含技术改造和工业强基等转型升级重大工程及利用外资和境外投资)、工程建设有关工作。负责组织中央、省相关专项资金申报和项目管理。负责提出市财政专项资金安排使用的建议。监测分析工业企业技术改造运行状况及趋势,研究提出工业企业技术改造政策建议。承担工业企业技术改造投资审核的相关工作。
(六)高新技术股。拟订相关领域高新技术发展的规划和政策措施,组织开展相关领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施,推动重大关键技术攻关。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。组织开展全市高新技术企业、科技型中小企业申报工作,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。推进产学研合作,加强企业与高校院所、地方与高校的合作。组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技成果登记、评价(鉴定)、推广、转化、技术进出口等的组织管理工作。组织推进全市可持续发展实验区建设。负责科技信息统计分析、信息交流工作。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。
(七)信息化推进股。统筹推进工业领域信息化发展,拟订信息化和工业化融合发展规划,提出政策建议。指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用,促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设。协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程。编制工业信息化的实施计划,推动工业产品研发、生产过程控制、企业和行业管理的信息化。负责省财政性资金投资信息化项目相关内容的审查,推进信息系统集成能力评价工作。统筹推动信息资源和信息基础设施的综合利用,研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划,提出政策建议。指导工业领域信息安全,协调信息安全保障体系建设,协调推进信息安全等级保护等基础性工作。配合有关部门指导地方政府做好信息安全协调和基础设施管理工作。推进面向公共服务的信息资源开发利用。承担省国防动员委员会信息产业办公室日常工作。承担市工业行业安全生产专委会办公室工作,指导工业行业加强安全生产工作。负责联系市无线电管理部门。
(八)县域经济发展股。负责县域经济统计分析工作,通报指标进展。运用大数据方法,分析指标权重。监测分析县域经济发展动态,发出指标预警。培育发展特色产业,指导特色产业园区完善建立“五个一”的发展机制,促进产业集群发展。负责县域经济目标考核工作,提出县域经济指标责任分工办法,协调、督促指标单位完成县域经济发展目标。承担中小企业、民营经济发展的宏观指导、发展规划,会同有关方面拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施。承担全市促进民营经济发展领导小组办公室的工作。
(九)人事股。负责机关和所属事业单位的党务、干部、人力资源、机构编制、劳动工资管理等工作。负责党风廉政建设责任制的贯彻落实以及党风廉政建设的宣传教育,组织、督查和办理有关信访事项以及纪检、监察工作的调查研究等工作。
离退休干部股。负责机关和所属事业单位离退休人员工作。
机关党组织、群团组织等机构按章程和规定设置。
三、 人员情况
“三定方案”核定局机关行政编制28名,设局长1名、副局长3名、总经济师1名;股级领导职数11名。截止2022年9月,实有正式工作人员33名,含局长1名、副局长2名、总经济师1名。其中:行政编制人员19名、事业编制人员10名、工勤编制人员3名、其他编制人员1名。聘用人员11人。
第二部分 老河口市科技经济信息化局系统2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(详见附表)
第三部分 老河口市科技经济信息化局系统2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为784.94万元,较上年度减少390.53万元,下降33%,较年初预算数减少2545.33万元,下降76%。与上年度相比,增长(下降)的主要原因:一是人员经费的减少;二是项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计784.94万元,其中:财政拨款收入784.94万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加(减少)304.75万元,增长(下降)28%,较年初预算数增加(减少)1415.77万元,增长(下降)63%。与上年度相比,增长(下降)的主要原因:一是人员经费减少;二是项目经费减少。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计803.09万元,其中:基本支出655.83万元,占本年支出合计的82%;项目支出147.26万元,占本年支出合计的18%;上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少304.75万元,下降28%,较年初预算数减少2527.18万元,下降76%。与上年度相比,增长(下降)的主要原因一是人员经费减少;二是项目减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为784.94万元,较上年度减少390.53万元,下降33%,较年初预算数减少2545.33万元,下降76%。与年初预算相比,增长(下降)的主要原因:一是人员经费减少;二是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出803.09万元,占本年支出合计的100%。与 2020年度相比,财政拨款支出减少304.75万元,下降28%,较年初预算数减少1415.77万元,下降63%。与年初预算相比,下降的主要原因:一是人员经费减少;二是项目减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出803.09万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出803.09万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为2218.86万元,支出决算为803.09万元,完成年初预算的36%。其中:
1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为911.91万元,支出决算为602.33万元,完成年初预算的66%。决算数大(小)于预算数的主要原因:未发增补工资。
2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为1306.95万元,支出决算为200.76万元,完成年初预算的15%。决算数大(小)于预算数的主要原因:政策类的项目直接兑现,未经过本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出803.09万元,较上年度增加(减少)304.75万元,增长(下降)28%,较年初预算数增加(减少)1415.77万元,增长(下降)63%。主要原因:一是人员经费减少;二是项目减少。具体支出如下:
其中:人员经费571.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费84.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出10.84万元,预算数17.11万元,完成预算的63%,较上年度增加4.46万元,增长41%。与年初预算相比,增长的主要原因:上年受疫情影响支出较小。
具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是无此项预算;二是无此项开支。
2021年度,老河口市科技经济信息化局系统因公出国(境)0团,0人;下属老河口市科技经济信息化局本级、老河口市中小企业服务中心单位因公出国(境)0团,0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是无预算;二是无开支。
2021年度,老河口市科技经济信息化局系统共有0辆公务车,下属老河口市科技经济信息化局本级、老河口市中小企业服务中心单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费10.84万元,预算数17.11万元,完成预算的63%,较上年度增加4.46万元,增长41%。主要原因:上年受疫情影响支出较小。
2021年度,老河口市科技经济信息化局系统公务接待153批次、1354人次、人均80元,下属老河口市科技经济信息化局本级单位公务接待145批次、1306人次,人均80元,老河口市中小企业服务中心公务接待8批次、48人次,人均80元。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2021年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加(减少)0万元。主要原因:一是无预算;二是无开支。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2021年度会议费支出0.92万元。预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减大0万元。主要原因:用于全市工业经济运行分析会。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2021年度机关运行经费支出84.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),年初预算数51.82万元,比年初预算数增加32.62万元,增长63%。主要原因:是含有上年未及时支出部分。具体支出如下:
办公费2.21万元、印刷费0.26万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费1.79万元、邮电费2.04万元、取暖费0万元、物业管理费5.06万元、差旅费2.76万元、维修(护)费0.21万元、租赁费0万元、会议费0.92万元、培训费0万元、公务接待费10.84万元、专用材料费0万元、劳务费4.67万元、委托业务费30.31万元、工会经费23.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2.51万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日,0共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车为:无。
单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金83.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,单位领导高度重视,在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。下一步将专门针对科经局部门整体支出的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报,保证质量,在计划期内完成目标任务并达到预期效益。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
1.工业品目录、经济政策汇编项目预算金额5万元。项目经费主要用于印刷宣传工业经济相关政策,落实惠企政策。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
2.湖北省创新型县市创建经费项目预算金额20万元。项目资金为工作组开展工作提供有利支撑,有利于改善工作组办公条件,更好的开展工作,提升工作组积极性。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
3.家电办工作经费项目预算金额5万元。项目资金为工作组开展工作提供有利支撑,有利于改善工作组办公条件,更好的开展工作,提升工作组积极性。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
4.科技成果转化平台启动资金及专项资金项目预算金额20万元。项目资金为工作组开展工作提供有利支撑,有利于改善工作组办公条件,更好的开展工作,提升工作组积极性。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
5.劳模津贴项目预算金额0.72万元。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
县域经济工作经费项目预算金额20万元。项目资金为工作组开展工作提供有利支撑,有利于改善工作组办公条件,更好的开展工作,提升工作组积极性。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
6.政府购买产业服务经费项目预算金额13.23万元。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
7.智能网联项目扶持项目预算金额20万元。项目资金为工作组开展工作提供有利支撑,有利于改善工作组办公条件,更好的开展工作,提升工作组积极性。
项目立项:项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实:资金落实到位良好。
业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
项目产出:项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
项目效益:项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
(《2021年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2021年度XX项目自评表》作为附件附后)。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。根据项目预算执行情况,我单位强化内部管理,完善财务制度,进一步建立完善项目编制、实施,细化项目预算内容,提高项目执行的科学性、精准性和高效性。
部门绩效评价结果拟应用情况。提高财政资金使用效益,加强预算收支监管,使绩效评价结果得到充分应用,评价结果与项目资金安排实现有效衔接。
第四部分 老河口市科技经济信息化局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年财政专项转移支付0万元,具体安排情况如下:
1.0补助0万元,主要用于无。
2. 0管理费0万元,主要用于无。
3. 0工作经费0万元,主要用于无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。





