目 录
第一部分 老河口市卫生健康局(汇总)概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市卫生健康局(汇总)2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 老河口市卫生健康局(汇总)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市卫生健康局(汇总)概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划,制定标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依照程序和要求发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督,组织开展食品安全风险监测、评估。负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价、食品安全风险监测哨点医院能力建设等。
(四)负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录。制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,并会同有关部门组织实施,对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议。
(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,贯彻落实稳定低生育水平政策措施。
(十)制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。
(十五)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。
(十六)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。
(十八)承办市政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看,老河口市卫生健康局部门决算由实行独立核算的老河口市卫生健康局本级决算和18 个下属单位决算组成。
纳入老河口市卫生健康局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.老河口市卫生健康局(汇总)(本级)
2.老河口市卫生和计划生育局综合监督执法局
3.老河口市疾病预防控制中心
4.老河口市妇幼保健院
5.老河口市第一医院
6.老河口市第二医院
7.老河口市中医医院
8.老河口市急救中心
9.老河口市精神卫生中心(老河口市精神病医院)
10.老河口市光化社区卫生服务中心
11.老河口市酂阳社区卫生服务中心
12.老河口市李楼卫生院
13.老河口市孟楼卫生院
14.老河口市袁冲卫生院
15.老河口市洪山嘴卫生院
16.老河口市竹林桥卫生院
17.老河口市张集中心卫生院
18.老河口市薛集中心卫生院
19.老河口市仙人渡中心卫生院
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,621.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 51,890.37 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 220.60 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 355.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 68,727.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 138.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 68,732.43 | 本年支出合计 | 57 | 69,221.26 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 631.49 | 结余分配 | 58 | 310.58 |
年初结转和结余 | 29 | 169.34 | 年末结转和结余 | 59 | 1.43 |
总计 | 30 | 69,533.26 | 总计 | 60 | 69,533.26 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
- 收入决算表
公开02表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 68,732.43 | 16,621.47 | 51,890.37 | 220.60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 355.77 | 250.37 | 105.41 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.95 | 244.42 | 103.54 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.46 | 141.77 | 75.69 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.49 | 102.65 | 27.85 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.82 | 5.95 | 1.87 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.82 | 5.95 | 1.87 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 68,238.64 | 16,254.46 | 51,763.59 | 220.60 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 866.26 | 866.26 | |||||
2100101 | 行政运行 | 866.26 | 866.26 | |||||
21002 | 公立医院 | 40,678.25 | 1,888.65 | 38,788.78 | 0.82 | |||
2100201 | 综合医院 | 33,854.47 | 1,426.67 | 32,427.67 | 0.13 | |||
2100202 | 中医(民族)医院 | 6,334.90 | 300.54 | 6,034.35 | ||||
2100205 | 精神病医院 | 488.88 | 161.44 | 326.76 | 0.69 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 15,811.51 | 5,930.69 | 9,661.05 | 219.78 | |||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,731.14 | 1,358.14 | 1,217.43 | 155.57 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 13,080.37 | 4,572.55 | 8,443.62 | 64.21 | |||
21004 | 公共卫生 | 10,862.54 | 7,560.98 | 3,301.56 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,634.27 | 6,270.94 | 363.33 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 346.41 | 346.41 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,642.39 | 704.16 | 2,938.23 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 239.47 | 239.47 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 7.88 | 12.20 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.08 | 7.88 | 12.20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 138.02 | 116.65 | 21.37 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 138.02 | 116.65 | 21.37 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 138.02 | 116.65 | 21.37 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
- 支出决算表
公开03表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 69,221.26 | 63,513.33 | 5,707.93 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 355.77 | 355.77 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.95 | 347.95 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.46 | 217.46 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.49 | 130.49 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 68,727.47 | 63,019.53 | 5,707.93 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 866.26 | 866.26 | ||||
2100101 | 行政运行 | 866.26 | 866.26 | ||||
21002 | 公立医院 | 40,695.12 | 40,304.74 | 390.37 | |||
2100201 | 综合医院 | 33,797.52 | 33,797.52 | ||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 6,334.90 | 5,960.53 | 374.36 | |||
2100205 | 精神病医院 | 562.70 | 546.69 | 16.01 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 16,342.25 | 16,002.79 | 339.46 | |||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,721.63 | 2,414.58 | 307.05 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 13,620.62 | 13,588.21 | 32.41 | |||
21004 | 公共卫生 | 10,803.76 | 5,825.66 | 4,978.10 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,634.27 | 1,656.17 | 4,978.10 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 355.41 | 355.41 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,574.61 | 3,574.61 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 239.47 | 239.47 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.08 | 20.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 138.02 | 138.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 138.02 | 138.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 138.02 | 138.02 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
- 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,621.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 250.36 | 250.36 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16,422.37 | 16,422.37 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 116.65 | 116.65 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 16,621.47 | 本年支出合计 | 59 | 16,789.38 | 16,789.38 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 169.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.43 | 1.43 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 169.34 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 16,790.81 | 总计 | 64 | 16,790.81 | 16,790.81 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16,789.38 | 11,488.23 | 5,301.16 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 250.37 | 250.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.42 | 244.42 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.77 | 141.77 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.65 | 102.65 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 | |
210 | 卫生健康支出 | 16,422.37 | 11,121.21 | 5,301.16 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 866.26 | 866.26 | |
2100101 | 行政运行 | 866.26 | 866.26 | |
21002 | 公立医院 | 2,047.56 | 2,031.55 | 16.01 |
2100201 | 综合医院 | 1,585.58 | 1,585.58 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 300.54 | 300.54 | |
2100205 | 精神病医院 | 161.44 | 145.43 | 16.01 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,930.69 | 5,623.64 | 307.05 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,358.14 | 1,051.09 | 307.05 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,572.55 | 4,572.55 | |
21004 | 公共卫生 | 7,569.98 | 2,591.88 | 4,978.10 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,270.94 | 1,292.84 | 4,978.10 |
2100402 | 卫生监督机构 | 355.41 | 355.41 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 704.16 | 704.16 | |
2100405 | 应急救治机构 | 239.47 | 239.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.88 | 7.88 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.88 | 7.88 | |
221 | 住房保障支出 | 116.65 | 116.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 116.65 | 116.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 116.65 | 116.65 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,916.03 | 302 | 商品和服务支出 | 3,409.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 2,769.94 | 30201 | 办公费 | 36.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 306.77 | 30202 | 印刷费 | 193.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 8.94 | 30203 | 咨询费 | 53.73 | 310 | 资本性支出 | 854.14 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,589.95 | 30205 | 水费 | 26.59 | 31002 | 办公设备购置 | 13.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 778.45 | 30206 | 电费 | 105.25 | 31003 | 专用设备购置 | 789.66 |
30109 | 职业年金缴费 | 434.89 | 30207 | 邮电费 | 82.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 300.56 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 53.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 40.87 | 30211 | 差旅费 | 30.40 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 243.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 159.57 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 441.73 | 30214 | 租赁费 | 0.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 308.21 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 5.74 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 185.22 | 30217 | 公务接待费 | 15.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1,438.26 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 26.10 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 40.39 | 30225 | 专用燃料费 | 66.81 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 358.34 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.11 | 30227 | 委托业务费 | 79.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 61.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39.86 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.59 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 15.70 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.70 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 563.85 | ||||||
人员经费合计 | 7,224.23 | 公用经费合计 | 4,264.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:老河口市卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
199.90 | 141.00 | 18.00 | 123.00 | 58.90 | 40.15 | 23.99 | 23.99 | 16.16 | |||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为69533.26万元。与2023年度相比,收、支总计减少12372.71万元,下降15.1%,主要原因是由本级代发的计划生育奖励资金未纳入本级决算中以及二级单位收入减少。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计68732.43万元,与2023年度相比,收入合计减少8982.94万元,下降11.6%。其中:财政拨款收入16621.47万元,占本年收入24.2%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入51890.37万元,占本年收入75.5%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入220.60万元,占本年收入0.3%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计69221.26万元,与2023年度相比,支出合计减少8990.80万元,下降11.5%。其中:基本支出63513.33万元,占本年支出91.8%;项目支出5707.93万元,占本年支出8.2%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为16790.81万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加389.96万元,增长2.4%。主要原因是2024年人员增加、补缴社会保险等,财政资金增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入16621.47万元,比2023年度决算数增加273.30万元,增加主要原因是2024年人员增加、补缴社会保险等,财政资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出16789.38万元,占本年支出合计的24.3%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加397.54万元,增长2.4%,主要原因是2024年人员增加、补缴社会保险等,财政资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出16789.38万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出类支出250.37万元,占1.49%。主要是用于卫生健康单位职工养老保险和职业年金缴纳。
2.卫生健康支出类支出16422.37万元,占97.81%。主要是用于卫生健康单位人员经费支出及公用经费支出、项目支出。
3.住房保障支出类支出116.65万元,占0.69%。主要是用于卫生健康单位职工住房公积金缴纳。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13729.76万元,支出决算为16789.38万元,完成年初预算的122.3%。其中:
1.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为148.56万元,支出决算为141.77万元,完成年初预算的95.43%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:正常人员经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 106.25万元,支出决算为102.65万元,完成年初预算的96.61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:正常人员经费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.22万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的95.66%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:正常人员经费支出。
2.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为900万元,支出决算为866.26万元,完成年初预算的96.25%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为1600万元,支出决算为1585.58万元,完成年初预算的99.09%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(3)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为320万元,支出决算为300.54万元,完成年初预算的93.92%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算为170万元,支出决算为161.44万元,完成年初预算的94.96%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为1400万元,支出决算为1358.14万元,完成年初预算的97.01%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(6)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为4800万元,支出决算为4572.55万元,完成年初预算的95.26%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为6500万元,支出决算为6270.94万元,完成年初预算的96.47%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为380万元,支出决算为355.41万元,完成年初预算的93.53%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为750万元,支出决算为704.16万元,完成年初预算的93.89%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)年初预算为250万元,支出决算为239.47万元,完成年初预算的95.79%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为8万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的98.5%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
3.住房保障支出具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为120万元,支出决算为116.65万元,完成年初预算的97.21%,支出决算数小于年初预算数是单位正常运转支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11488.23万元,其中:
人员经费7224.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4264.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为199.90万元,支出决算为40.15万元,完成全年预算的20.1%。较上年减少34.66万元,下降46.3%,决算数小于全年预算数的主要原因:进一步落实过紧日子要求压减“三公”经费支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:我部门无因公出国(境)费预算收支。决算数较上年持平的主要原因我部门无因公出国(境)费预算收支。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无此项工作。
2.公务用车购置及运行费全年预算为141.00万元,支出决算为23.99万元,完成全年预算的17.0%;较上年减少28.98万元,下降54.7%。决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求。其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是我部门无公务用车购置费预算收支。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出23.99万元,主要用于医疗救护、工作督导、下乡开展基本公共卫生服务等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。
3.公务接待费全年预算为58.90万元,支出决算为16.16万元,完成全年预算的27.4%,较上年减少5.68万元,下降26.0%。决算数小于全年预算数的主要原因:进一步落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中:
外宾接待支出0.00万元,主要是无此项工作。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无此项工作。
国内公务接待支出16.16万元,接待对象主要是上级单位、周边县市医疗卫生单位,主要是开展检查、督导、调研和学习交流工作。2024年共接待国内来访团组244个,2062人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出246.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少3.38万元,下降1.4%;比上年决算数减少100.93万元,下降29.0%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出,严格控制支出。
(说明:非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。)
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额5236.51万元,其中:政府采购货物支出258.41万元、政府采购工程支出4978.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额135.22万元,占政府采购支出总额的2.6%,其中:授予小微企业合同金额73.59万元,占授予中小企业合同金额的54.4%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,老河口市卫生健康局(汇总)共有车辆71辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车37辆,其他用车主要是救护车、体检车及公务用车;单位价值100万元以上设备5台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金5301.15万元,占一般公共预算项目支出总额的95.4%。从评价情况来看,各项项目要求和进度全部落实到位, 较好地完成了2024年预算设定的工作任务,工作得到有序开展, 社会效益和经济效益明显。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,2023年部门整体目标绩效预算为13.38亿元,支出决算为6.9亿元,完成年初预算的51.96%。全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,满意度基本都符合预算目标,基本达到了预期效果。下一步将紧紧围绕全市中心工作,要以“三个更”,切实明确目标、适应改革、谋划长远,统筹发力,推动卫生健康事业高质量发展。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
重大传染疾病防控项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.01万元,执行数为16.01万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是严重精神障碍患者报告患病率大于等于0.5%,二是规范管理率及规范面访率大于等于90%,三是在册患者服药率及精神分裂症患者规律服药率大于等于75%,四是建立和完善精神卫生社区治疗管理模式,有效预防和减少患者病情复发,切实降低肇事肇祸风险。发现的问题及原因:单位按照实际情况有序开展本项目。下一步改进措施:1.明确绩效目标设定需遵循的原则,并通过事前审核确保绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。同时,实施动态监控,实时跟踪目标进展,及时发现偏差并预警。强调计划调整与资源调配的重要性。2.对未完成的绩效目标进行分析,定期召开进度会议,对绩效目标的实现做出相应规划调整。3.强化审批流程,增强支出责任,规范资金使用,强化监督检查,确保预算资金的合法性与合理性。
卫生应急指挥中心基建工程项目绩效自评综述:项目年初预算4978万元,执行率100%,P2实验室改造项目开展主要是使用财政资金,本级一般公共预算拨款执行率100%。主要产出和效益:保障全市疫情防控基本需求及完善新冠防控检验检测正常开展,为维护社会经济稳和人民健康生活创造了良好环境。
基本公共卫生项目(酂阳社区卫生服务中心)绩效自评综述:项目全年预算数为307.05万元,执行数为307.05万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%;二是居民规范化电子健康档案覆盖率为91.33%;三是基本公共卫生服务水平明显提高。发现的问题及原因:一是服务力量仍然较薄弱,基层医疗卫生机构专业人员短缺,整体素质偏低,业务能力参差不齐;二是“医卫融合”效果不明显,公共卫生与临床医疗工作融合机制不完善,信息系统也不能全部达到互联互通,不能有机结合和优势互补,达不到各专业技术服务的有机融合,不能有效实现预防为主和防治结合的目标。下一步改进措施:一是严格职责分工强化相关股室及专业公卫机构工作职责,做好分工与合作;二是尝试多种“医卫融合”模式,借助家庭医生签约团队,落实医防融合;三是加大村级工作任务比例,确保村医待遇,切实提高工作积极性、主动性和创造性;四是规范智能化设备的使用和保管,增强群众信任感和依从性,当好健康“守门人”。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。通过整体支出绩效自评,一是精准预算,提高预算内容的科学性,做好项目推进监督和提醒工作;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制,合理制定预算资金使用计划,提高预算资金执行率;三是加强财务人员培训,定岗定责,提高财务水平,设立专人专账管理, 提高项目资金利用率;四是完善财务管理制度,规范运转流程促进部门资金的规范使用。
部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果
作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依
据,将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。加强评价结果的应用,对有效支出安排预算、低效支出压减预算、切实提高部门预算绩效管理水平。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
老河口市卫生健康局2024年财政专项转移支付6303.74万元,具体安排情况如下:
1.村卫生室基本运行资金106万元,主要用于提升基层医疗卫生服务能力,保障村卫生室的正常运转。
2.基本公共卫生服务资金3928.54万元,主要用于基本公共卫生服务项目。
3.计划生育奖扶特扶资金1256.2万元,主要用于计划生育家庭奖扶特扶补助。
4.重大传染病防控资金246万元,主要用于扩大国家免疫规划、重大传染病防控。
5.实施国家基本药物制度767万元,主要用于基层卫生院及村卫生室基本药物补偿。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障与就业支出(项)。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)行政运行(项)。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)一般行政管理事务(项)。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。
8.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。
9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。
10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2024年度老河口市卫生健康局(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)

二、2024年度重大传染病防控项目绩效评价自评表或(报告)

三、卫生应急指挥中心基建工程项目绩效评价自评表或(报告)

四、基本公共卫生项目(酂阳社区卫生服务中心)绩效评价自评表或(报告)

附件1:老河口市酂阳社区卫生服务中心2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板.doc
附件2:老河口市第二医院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板(1).doc
附件3:老河口市第一医院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板.doc
附件4:老河口市妇幼保健院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板(2).doc
附件5:老河口市光化社区卫生服务中心2024年年度省级部门(单位)决算公开模板.doc
附件6:老河口市洪山嘴卫生院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板.doc
附件7:老河口市急救中心2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板 (2).doc
附件8:老河口市疾病预防控制中心2024年度单位决算1.doc
附件9:老河口市精神卫生中心(老河口市精神病医院)2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板(1).doc
附件11:老河口市孟楼中心卫生院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板.doc
附件12:老河口市卫生和计划生育局综合监督执法局2024年决算公开.doc
附件13:老河口市卫生健康局本级2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板.doc
附件14:老河口市仙人渡中心卫生院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板.doc
附件15:老河口市薛集中心卫生院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开.doc
附件16:老河口市袁冲卫生院2024年附件2:2024年度省级部门(单位)决算公开模板 .doc





