老河口市气象局2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口市气象局承担本市气象工作的行政管理职能,其主要职责是:
(一)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定并组织实施。
(二)组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施气象灾害防御规划。
(三)组织开展本行政区域内公共气象服务工作。负责气象监测、预报预警组织管理工作;组织管理气象信息的发布和传播;组织开展气象服务;承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行。
(四)组织管理本行政区人工影响天气工作。
(五)组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;负责施放气球活动的管理。
(六)组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
(七)负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织管理;依法保护气象设施和探测环境;组织管理气象探测资料的采集、传输和汇交。
(八)组织开展气象法治宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施;组织宣传、普及气象科学知识。
(九)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
老河口市气象局既是襄阳市气象局的下属单位,又是老河口市人民政府气象工作主管部门,实行襄阳市气象局与老河口市人民政府双重领导、以部门管理为主的管理体制。现有地方财政拨款的市级直属地方气象机构编制单位一个,即:老河口市人工影响天气办公室。
老河口市气象机构国家气象事业编制9名。其中老河口市气象管理机构参照公务员法管理事业编制4名,直属事业单位事业编制5名。现有在职人数为10名,其中参照公务员法管理事业编制人数4名,直属事业单位事业编制人数5名,地方事业编制人数1名。退休人数为15人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
一是强化气象预警与应急响应联动,提高决策服务产品质量以及岗位能力;为应急、水利、自然资源、住建等部门提供场景决策支撑;向决策服务对象提供随身便携气象信息;提升预警靶向发布能力。面向应急责任人临灾预警开展语音叫应,面享受影响区域的公众预警信息进行靶向发布,面向乡镇、工地等推广气象预警信息接收终端;推动气象防灾纳入政府应急指挥体系,建立中小河流洪水、山洪、地质灾害阈值体系,开展影响预报和风险预警业务,推动气象预警与灾害预报、临灾预警和应急响应联动。
二是持续提升气象观测业务质量,提升装备运行保障能力。规范备件管理制度,加强装备巡视、检查和维护;持续加强观测业务质量提升能力建设。提升灾害性天气志愿辅助观测能力。建设1套六要素和2套四要素自动站并入网,8年以上自动站已全部升级更新。与农业农村局共建2套高标准农田志愿观测站,已完成建设,全部入网后自动站网密度5.59公里;建立历史长序列的全要素气象数据集、灾害性天气(暴雨、强对流、低温雨雪冰冻等)历史个例库;实现暴雨所观测数据统一汇集管理;与老河口市自然资源和规划局共同推进地质灾害气象预警业务,建立以预警信号为先导的快速响应机制。联合印发《老河口市暴雨与地质灾害预警响应联动业务流程(试行)》,明确地质灾害气象风险指标、预警等级及临灾警报等阈值体系。
三是推动人工影响天气业务高质量发展,人工影响天气业务规范化水平明显提高,集约高效、上下联动的精准指挥作业能力明显增强,为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、重大活动、重大突发事件应急等提供强有力保障;人工影响天气作业火箭自动化率达100%;创建符合《人工影响天气作业站点安全能力提升建设技术要求》的标准化作业点。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
2026年气象局部门预算收入180.48万元。其中:财政拨款180.48万元。2025年气象局部门预算收入159.58万元。其中:财政拨款159.58万元。2026年预算收入相较2025年增加20.9万元,提高了13.09%。
2026年度部门预算支出180.48万元。其中:基本支出117万元、事业费和项目等支出63.48万元。2025年度部门预算支出159.58万元。其中:基本支出26万元、事业费和项目等支出133.58万元。由于预算结构调整,2026年基本支出较2025年增加了91万元,事业费和项目等支出减少了70.1万元。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2026年气象局部门一般公共财政预算财政拨款收入180.48万元。2025年气象局部门一般公共财政预算财政拨款收入159.58万元,2026年较2025年增加了20.9万元。
2026年气象局部门一般公共财政预算财政拨款支出180.48万元。其中事业费和项目支出63.48万元。2025年气象局部门一般公共财政预算财政拨款支出159.58万元,2026年较2025年增加了20.9万元。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
2026年气象局机关运行经费为1万元,其中:气象事业机构为1万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
无误
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数,与上年相比增减情况变化及原因。
2026年公务接待费预算数0元,与上年相比无增减。
2、因公出国(境)费预算数,与上年相比增减情况及原因。
2026年因公出国(境)费预算数0元,与上年相比无增减。
3、公务用车运行维护费预算数,与上年相比增减情况及原因。
2026年公务用车运行维护费预算数0元,与上年相比无增减。
4、公务用车购置费预算数,与上年相比增减情况及原因。
2026年公务用车购置费预算数0元,与上年相比无增减。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年气象局部门项目预算为63.48万元,其中:气象事业费25万元,气象灾害预警信息发布系统运行保障费20万元,人工影响天气降尘降霾经费18.48万元。
气象事业费旨在维护本市日常事业的维护运转。绩效目标:发展地方气象事业,及时发布预报预警信息,做好气象决策服务。
气象灾害预警信息发布系统运行保障费旨在发挥气象防灾减灾第一道防线作用,促使气象灾害预警信息发布在我市防灾减灾中发挥更大作用,减少人民生命财产损失。维持气象灾害预警信息发布系统运行保障,每年定期根据我市预警信息接受人员信息,及时发布预报预警气象信息。
人工影响天气降尘降霾经费旨在充分利用人工影响天气作业火箭,在有利天气形势的情况下,进行人工影响天气作业,达到降低城市尘霾污染,提高空气质量和城市环境质量。
八、2026年政府采购安排情况说明
无
无
第四部分 名词解释
(一)上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表(见附件)





